Leistungen der Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-762.465 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-762.465 €
53,84%
-641.894 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-641.894 €
45,32%
-11.852 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.852 €
0,84%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -762.465 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -641.894 €
  • 14 Abschreibungen
    -11.852 €
  • Summe
    -1.416.211 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.500 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
650.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
12.001 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
7.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
674.501 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.416.211 €
20: Verwaltungsergebnis
-741.710 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-741.710 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-741.710 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-741.710 €